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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Nro. de Timbrado
11150362
Monto de la Factura
₲ 101.951.320
Nro. de Orden de Pago
2124
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.856.286
IVA
₲ 9.268.302
Retención DNCP
₲ 363.317
Retención IVA
₲ 2.780.491
Retención Renta
₲ 1.853.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.097.566
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
26-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-110140
Monto Contrato
₲ 101.951.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.951.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.856.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295794
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
