Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003002
Monto de la Factura
₲ 3.654.000
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.474.887
IVA
₲ 332.182

Retención DNCP
₲ 13.022
Retención IVA
₲ 99.655
Retención Renta
₲ 66.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
041/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-112656
Monto Contrato
₲ 78.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.734.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.972.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295697
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac