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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005002
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
2841
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.531
IVA
₲ 49.091

Retención DNCP
₲ 1.924
Retención IVA
₲ 14.727
Retención Renta
₲ 9.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
090/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-118290
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.864.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.969.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296150
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA BARREDORA CLARKE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac