Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004529
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
1972
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.379
IVA
₲ 359.091

Retención DNCP
₲ 14.076
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 71.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
090/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-118290
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.864.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.969.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296150
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA BARREDORA CLARKE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac