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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007708
Nro. de Timbrado
16256705
Monto de la Factura
₲ 22.055.880
Nro. de Orden de Pago
1500022579
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.755.585
IVA
₲ 2.005.080

Retención DNCP
₲ 77.797
Retención IVA
₲ 601.524
Retención Renta
₲ 601.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
PR/PR N° 049
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-223191
Monto Contrato
₲ 34.659.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.628.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.558.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRONICO PARA TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar