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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005204
Nro. de Timbrado
16064601
Monto de la Factura
₲ 19.500
Nro. de Orden de Pago
1500021262
Fecha de Orden de Pago
20-03-2023
Fecha Emisión Cheque
20-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.349
IVA
₲ 1.773

Retención DNCP
₲ 69
Retención IVA
₲ 532
Retención Renta
₲ 532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
PR/DL N° 303/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-216023
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.850.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.977.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416180
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA MONTAJE DE STAND EN EXPOSICIONES Y PROMOCIONES DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar