Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-016628
Nro. de Timbrado
15833839
Monto de la Factura
₲ 19.341.200
Nro. de Orden de Pago
1500020466
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.200.948
IVA
₲ 1.758.291

Retención DNCP
₲ 68.222
Retención IVA
₲ 527.487
Retención Renta
₲ 527.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
PR/PR N° 71/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-223546
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.817.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.115.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS PARA EESS DE PETROPAR EN PLANTAS DE VILLA ELISA Y M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar