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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 3.492.600
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
10-04-2019
Fecha Emisión Cheque
10-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.325.087
IVA
₲ 183.327

Retención DNCP
₲ 13.237
Retención IVA
₲ 54.998
Retención Renta
₲ 99.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-150783
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.982.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.652.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325850
Nombre de la Licitación
CD 77/17 - ADQUISICION DE INSUMOS DE CANTINA PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay