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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001560
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.102.982
IVA
₲ 589.091

Retención DNCP
₲ 23.564
Retención IVA
₲ 176.727
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-147509
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.090.541

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325845
Nombre de la Licitación
CD 56/17 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIO COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay