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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
14511
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.091
IVA
₲ 109.091

Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
PBS/CD/01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68929
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.693.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246659
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado