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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000042/41
Monto de la Factura
₲ 3.076.325
Nro. de Orden de Pago
13370
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.925.305
IVA
₲ 279.666

Retención DNCP
₲ 11.187
Retención IVA
₲ 83.900
Retención Renta
₲ 55.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1579/1287/1288/1289
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-72899
Monto Contrato
₲ 82.679.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.310.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.006.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253601
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toner varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado