Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002053
Monto de la Factura
₲ 5.077.473
Nro. de Orden de Pago
13732
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.828.214
IVA
₲ 461.590

Retención DNCP
₲ 18.464
Retención IVA
₲ 138.477
Retención Renta
₲ 92.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
pbs/cd/12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-69965
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.178.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.255.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247743
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehícullo
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado