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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
11648
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.935.454
IVA
₲ 1.045.455

Retención DNCP
₲ 41.818
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
1930/13
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-70471
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.935.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254035
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas Pupitres FACEA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado