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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 2.755.831
Nro. de Orden de Pago
11670
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.620.544
IVA
₲ 250.530

Retención DNCP
₲ 1.022
Retención IVA
₲ 75.159
Retención Renta
₲ 50.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
1563/1285/1286/1193
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-71642
Monto Contrato
₲ 24.437.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.882.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.964.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253598
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado