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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0015625
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. de Orden de Pago
12287
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.745
IVA
₲ 24.545

Retención DNCP
₲ 982
Retención IVA
₲ 7.364
Retención Renta
₲ 4.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
1582/1292/1291/1944
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-72900
Monto Contrato
₲ 21.919.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.919.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.843.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253728
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado