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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 5.300.925
Nro. de Orden de Pago
14476
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.698
IVA
₲ 481.902

Retención DNCP
₲ 19.276
Retención IVA
₲ 144.571
Retención Renta
₲ 96.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1607/463/464/465/821
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77600
Monto Contrato
₲ 36.460.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.460.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.671.005

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253841
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado