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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002764
Monto de la Factura
₲ 4.310.000
Nro. de Orden de Pago
2000014928
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.059.707
IVA
₲ 391.818

Retención DNCP
₲ 15.203
Retención IVA
₲ 117.545
Retención Renta
₲ 117.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
362/19
Código de Contratación (CC)
CD-24001-19-182535
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.751.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360218
Nombre de la Licitación
CD SBE 04-19 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips