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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 4.712.000
Nro. de Orden de Pago
2000021871
Fecha de Orden de Pago
07-11-2023
Fecha Emisión Cheque
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.438.361
IVA
₲ 428.364

Retención DNCP
₲ 16.621
Retención IVA
₲ 128.509
Retención Renta
₲ 128.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
362/19
Código de Contratación (CC)
CD-24001-19-182535
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.751.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360218
Nombre de la Licitación
CD SBE 04-19 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips