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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001948/949/950
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 70.200.000
Nro. de Orden de Pago
27953
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.758.922
IVA
₲ 6.381.818

Retención DNCP
₲ 250.168
Retención IVA
₲ 1.914.546
Retención Renta
₲ 1.276.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-136020
Monto Contrato
₲ 70.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.758.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire-Rectorado Ad Referendum 2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado