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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000367
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
35664
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167
IVA
₲ 290.909

Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
7-12
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-146816
Monto Contrato
₲ 3.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.446.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.246.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos y Materiales de Laboratorio (Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado