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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003473
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 29.920.000
Nro. de Orden de Pago
30281
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.453.376
IVA
₲ 2.720.000
Retención DNCP
₲ 106.624
Retención IVA
₲ 816.000
Retención Renta
₲ 544.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-141889
Monto Contrato
₲ 29.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.453.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331801
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE AREA DE EXPOSICION
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado
