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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-22553
Nro. de Timbrado
11704035
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. de Orden de Pago
2953
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.396
IVA
₲ 268.182

Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 53.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
PR/EJ Nº 167/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-125192
Monto Contrato
₲ 17.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310423
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar