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Datos del Pago

Nro. de Factura
8014/8042
Nro. de Timbrado
13841531
Monto de la Factura
₲ 9.019.000
Nro. de Orden de Pago
1600
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
29-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.610.730
IVA
₲ 819.909

Retención DNCP
₲ 32.012
Retención IVA
₲ 188.129
Retención Renta
₲ 188.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
074/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183377
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.887.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.851.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371789
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta