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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0236636
Nro. de Timbrado
13609106
Monto de la Factura
₲ 4.737.500
Nro. de Orden de Pago
965
Fecha de Orden de Pago
25-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.462.380
IVA
₲ 430.682

Retención DNCP
₲ 16.710
Retención IVA
₲ 129.205
Retención Renta
₲ 129.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171061
Monto Contrato
₲ 40.967.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.524.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.726.034

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta