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Datos del Pago

Nro. de Factura
147315
Nro. de Timbrado
14306478
Monto de la Factura
₲ 790.400
Nro. de Orden de Pago
3654
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.526
IVA
₲ 71.855

Retención DNCP
₲ 2.874
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERRO SUR S.A.
RUC
80017002-4
Número de Contrato
080/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183776
Monto Contrato
₲ 17.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.021.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.010.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta