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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            3298/3311
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13845714
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 272.770
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3075
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-09-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-09-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-10-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 271.779
        
                                    IVA
                            
            ₲ 24.797
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 991
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002756-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            077/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23022-19-183796
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.980.880
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 819.460
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 816.481
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            372199
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ipta
        