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Datos del Pago

Nro. de Factura
25060
Nro. de Timbrado
13949059
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
3076
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.400
IVA
₲ 40.000

Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
030/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-179886
Monto Contrato
₲ 6.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.511.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta