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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010004299
Nro. de Timbrado
11194168
Monto de la Factura
₲ 3.136.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.982.279
IVA
₲ 285.091

Retención DNCP
₲ 11.176
Retención IVA
₲ 85.527
Retención Renta
₲ 57.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117106
Monto Contrato
₲ 59.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.645.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293221
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico y Buffet
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior