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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004670
Nro. de Timbrado
11415146
Monto de la Factura
₲ 4.532.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.309.850
IVA
₲ 412.000

Retención DNCP
₲ 16.150
Retención IVA
₲ 123.600
Retención Renta
₲ 82.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117106
Monto Contrato
₲ 59.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.645.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293221
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico y Buffet
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior