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Datos del Pago

Nro. de Factura
1062
Nro. de Timbrado
12595182
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. de Orden de Pago
2217
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.211
IVA
₲ 69.727

Retención DNCP
₲ 2.789
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
064/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-133122
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.916.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.514.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta