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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1062
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12595182
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 995.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2217
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-06-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 764.211
        
                                    IVA
                            
            ₲ 69.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.789
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            1564881-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            064/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23022-16-133122
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 18.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.916.636
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 17.514.928
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            309057
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ipta
        