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Datos del Pago

Nro. de Factura
986-985
Nro. de Timbrado
11970154
Monto de la Factura
₲ 3.272.000
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.222
IVA
₲ 297.454

Retención DNCP
₲ 11.778
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 30.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
064/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-133122
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.916.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.514.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta