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Datos del Pago

Nro. de Factura
67106
Nro. de Timbrado
12443900
Monto de la Factura
₲ 1.664.000
Nro. de Orden de Pago
5002
Fecha de Orden de Pago
01-02-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.582.433
IVA
₲ 151.273

Retención DNCP
₲ 5.930
Retención IVA
₲ 45.382
Retención Renta
₲ 30.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
036/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-131601
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.758.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.960.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta