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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002364
Nro. de Timbrado
16601355
Monto de la Factura
₲ 15.859.080
Nro. de Orden de Pago
882
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.924.116
IVA
₲ 1.441.735
Retención DNCP
₲ 55.939
Retención IVA
₲ 432.521
Retención Renta
₲ 432.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-229637
Monto Contrato
₲ 196.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.365.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.020.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
