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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002584
Nro. de Timbrado
16920565
Monto de la Factura
₲ 12.807.840
Nro. de Orden de Pago
1077
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.936.906
IVA
₲ 1.164.349
Retención DNCP
₲ 44.711
Retención IVA
₲ 349.305
Retención Renta
₲ 465.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-229637
Monto Contrato
₲ 196.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.365.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.020.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas