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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002390
Nro. de Timbrado
16601355
Monto de la Factura
₲ 17.529.880
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.337.849
IVA
₲ 1.593.625

Retención DNCP
₲ 61.195
Retención IVA
₲ 478.088
Retención Renta
₲ 637.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-229637
Monto Contrato
₲ 196.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.541.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.924.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas