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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
1038
Fecha de Orden de Pago
21-05-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
IVA
₲ 6.363.636

Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO JAVIER MOLINARI ELGUE
RUC
1302080-3
Número de Contrato
160-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-100091
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282357
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac