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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-02-0000337
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.196.219
IVA
₲ 8.909.091

Retención DNCP
₲ 349.236
Retención IVA
₲ 2.672.727
Retención Renta
₲ 1.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
177-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-101874
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOR GNOME ROTATIVO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac