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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 53.900.000
Nro. de Orden de Pago
2828
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.257.920
IVA
₲ 4.900.000

Retención DNCP
₲ 192.080
Retención IVA
₲ 1.470.000
Retención Renta
₲ 980.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BEATRIZ MARIA TERESA R. GIL OPORTO
RUC
177588-0
Número de Contrato
64-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-93685
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.225.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278886
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA ESTRATÉGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac