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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUNDACION MONSEÑOR PEDRO SHAW - RADIO PAI PUKU
RUC
80014844-4
Número de Contrato
56-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-92159
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.235.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac