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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001779
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. de Orden de Pago
2426
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.255
IVA
₲ 93.636

Retención DNCP
₲ 3.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-87489
Monto Contrato
₲ 47.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.642.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac