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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005874
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12819926
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.422.250
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            298
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-10-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.192.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 200.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIONISIO RAMON ROJAS NOCEDA
        
                                    RUC
                            
            574464-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22006-18-159184
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 42.298.250
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.329.740
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 38.190.358
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            346160
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caazapa
        