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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-38201/38224
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 66.836.001
Nro. de Orden de Pago
1500008691
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.954.648
IVA
₲ 6.076.000

Retención DNCP
₲ 235.751
Retención IVA
₲ 1.822.803
Retención Renta
₲ 1.822.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
PR/EJ Nº 865/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-145821
Monto Contrato
₲ 102.775.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.514.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.884.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333391
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar