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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-8396
Nro. de Timbrado
12423095
Monto de la Factura
₲ 52.775.000
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.674.941
IVA
₲ 4.797.727

Retención DNCP
₲ 188.071
Retención IVA
₲ 1.439.318
Retención Renta
₲ 959.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.513.125

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR EJ Nº 895/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-147473
Monto Contrato
₲ 52.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.674.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAÑOS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar