- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4234/4240
Nro. de Timbrado
12120719
Monto de la Factura
₲ 15.658.169
Nro. de Orden de Pago
1680
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.890.632
IVA
₲ 1.423.469
Retención DNCP
₲ 55.800
Retención IVA
₲ 427.042
Retención Renta
₲ 284.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 667/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-142809
Monto Contrato
₲ 151.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.245.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.028.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS ESCRITOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
