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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-33953
Nro. de Timbrado
11976831
Monto de la Factura
₲ 6.060.000
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.949
IVA
₲ 550.909

Retención DNCP
₲ 21.596
Retención IVA
₲ 165.273
Retención Renta
₲ 110.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
PR EJ Nº 167/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-136418
Monto Contrato
₲ 57.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.919.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar