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Datos del Pago

Nro. de Factura
1246
Monto de la Factura
₲ 1.660.000
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.653.964
IVA
₲ 150.909

Retención DNCP
₲ 6.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109893
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.218.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292208
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Equipos de Jardineria, Oficina y Computación.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu