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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-004110
Monto de la Factura
₲ 393.600
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.169
IVA

Retención DNCP
₲ 1.431
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107631
Monto Contrato
₲ 393.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.169

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291612
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro