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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002747
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11699338
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.400.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            176
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-02-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-04-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-04-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.394.909
        
                                    IVA
                            
            ₲ 127.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.091
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JULIO ARIEL AGUILAR GAMARRA
        
                                    RUC
                            
            3411340-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-15-118325
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 57.376.581
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            299228
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE DESAGOTE DE CÁMARA SÉPTICA Y FILTRO ANAERÓBICO PARA EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE ? AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central
        