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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009423
Nro. de Timbrado
12175889
Monto de la Factura
₲ 2.933.600
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.789.801
IVA
₲ 266.691
Retención DNCP
₲ 10.454
Retención IVA
₲ 80.007
Retención Renta
₲ 53.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115331
Monto Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.210.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.940.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299800
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí