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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004861
Nro. de Timbrado
11643265
Monto de la Factura
₲ 1.305.373
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.626
IVA
₲ 118.670

Retención DNCP
₲ 4.747
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113220
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.929.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.295.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297133
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro